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陈关亭

    副教授

(86)(10) 62772080

chengtg@sem.tsinghua.edu.cn

教育经历

2017-2017 University of Oxford,Hertford College,EMI Lecturer

2010-2011 University of Texas at Austin,会计系,访问学者

1992-1996 中国人民大学,会计系,博士

1985-1987 中国人民大学,会计系,硕士

1981-1985 中国人民大学,财政系,学士

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工作经历

2020-,清华大学国有资产管理研究院,研究员

2015-,清华大学经济管理学院会计系,博士生导师

1998-,清华大学经济管理学院,副教授

1996-1998 山东省审计厅,高级审计师,科研室副主任

1987-1992 山东省审计厅,助理审计师,审计师

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讲授课程

审计学、舞弊审计、企业内部控制、税务与税务筹划

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研究领域

企业风险管理与内部控制、审计理论与实务、税制与纳税筹划

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学术成果

期刊论文

陈关亭、连立帅、朱松,多重信用评级与债券融资成本——来自中国债券市场的经验证据,《金融研究》,2021年第2期:第94-113页

陈关亭、朱松、连立帅,信用评级付费模式重要吗?——基于债券信用评级的研究,《中国会计评论》,2021年录用

陈关亭、朱松,评级行业竞争与信用评级水平——基于中国信用债市场的证据,《金融学季刊》,2021年第4期:第1-25页

寇宗来、千茜倩、陈关亭,跟随还是对冲:发行人付费评级机构如何应对中债资信的低评级?《管理世界》,2020年第9期:第26-36页

黄小宝、邱喃、陈关亭,员工外部薪酬差距与股价崩盘风险,《金融论坛》,2020年第3期:第48-58页

Lin Liao, Guanting Chen, Dengjin Zheng. Corporate Social Responsibility and Financial Fraud: Evidence from China. Accounting and Finance, 2019, Vol.59, No. 5: 3133-3169

Xiaolin Huang, Guanting Chen, Enhui Li. The Moderating Effect of Internal Control on the Performance of Cross-Border M&A under the Uncertainty of Economic Policy: Evidence from China. Journal of Korea Trade, 2019, Vol.23, No.7: 128-146

连立帅、朱松、陈关亭,资本市场开放、非财务信息定价与企业投资——基于沪深港通交易制度的经验证据,《管理世界》,2019年第8期:第136-154页

陈关亭、朱松、王思敏,卖空机制与审计师选择——基于融资融券制度的证据,《审计研究》,2019年第5期:第68-76页

黄小琳、朱松、陈关亭,债券违约对涉事信用评级机构的影响:基于中国信用债市场违约事件的分析,《金融研究》,2017年第3期:第130-144页

黄小琳、陈关亭,上市公司内部控制与绩效——基于行业聚类的分析,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》,2017年第2期:第173-180页

黄小琳、朱松、陈关亭,持股金融机构对企业负债融资与债务结构的影响——基于上市公司的实证研究,《金融研究》,2015第12期:第137-152页

Song Zhu, Guanting Chen, Wencui Du. Shareholding in Financial Institutions, Financial Constraints and Cash Reserve. China Accounting and Finance Review, 2014, Vol.16(3):1-62.

陈关亭、朱松、黄小琳,审计师选择与会计信息质量的替代性研究:基于稳健性原则对信用评级影响视角,《审计研究》,2014年第5期:第77-85页

朱松、陈关亭、黄小琳,集中持股下的独立审计研究:基于债券市场信用评级的分析,《会计研究》,2013年第7期:第86-92页

陈关亭、黄小琳、章甜,基于企业风险管理框架的内部控制评价模型及应用,《审计研究》,2013年第6期:第93-101页

朱松、陈关亭,会计稳健性与审计收费:基于审计风险控制策略的分析,《审计研究》,2012年第1期:第87-95页

贾平、陈关亭,公允价值计量下审计质量的作用研究,《审计研究》,2010年第3期:第59-66页

陈关亭、李蓓,华夏证券公司的免役缺陷综合征——内部控制严重失效,《财务与会计》,2009年第3期:第30-32页

陈关亭,我国上市公司财务报告舞弊要素的实证研究,《审计研究》,2007年第5期:第91-96、90页

陈关亭,内部控制建设的“六重六疏”与关注要点,《财务与会计》,2007年第4期:第57-58页

陈关亭,企业内部控制的设计,《南京审计学院学报》,2007年第3期:第56-60、70页

陈关亭,我国企业内部控制缺陷的评析与建议,《财务与会计》,2006年第4期:第8-10页

陈关亭,上市公司财务敏感区间与项目的审计意见,《会计研究》,2005年第7期:第32-38页

陈关亭,利用说明段变通审计意见的实证分析,《审计与经济研究》,2005年第1期:第14-17、22页

陈关亭,独立审计关系异化的分析,《审计研究》,2004年第5期:第78-84页

陈关亭、高晓明,审计意见及其变通行为分析:来自2001-2002年的经验证据,《审计研究》,2004年第3期:第27-33页

陈关亭、兰凌,操控性应计利润审计质量的实证比较,《审计与经济研究》,2004年第4期:第16-19页

陈关亭、张少华,论上市公司内部控制的披露及其审核,《审计研究》,2003年第6期:第32-38、24页

陈关亭,会计信息失真的界定及其治理,《审计理论与实践》,2003年第9期:第76-78页

陈关亭、杨芳,上市公司内部控制披露的调查研究,《审计理论与实践》,2003年第7期:第24-25、27页

陈关亭、李姝,中美内部控制评审准则比较,《审计研究》,2002年第5期:第32-37页

陈关亭、李可,试论多地点审计的额外风险因素,《审计理论与实践》,2002年第1期:第16-17页

陈关亭、沈霄,电子商务系统的内部控制,《审计研究》,2001年第4期:第47-52页

陈关亭、李可,固有风险评价——特尔斐法,《审计研究》,2001年第3期:第47-48、41页


著作

陈关亭,《内部控制:风险与机会》,清华大学出版社,2022年

鲍国明、陈关亭等,《内部控制测评的技术与方法》,中国时代经济出版社,2002年

阎金锷、陈关亭,《内部控制评价应用》,中国人民大学出版社,1998年

陈关亭,《财税违纪与稽查处理实务全书》,中国检察出版社,1998年

陈关亭、程修略,《税收财务物价违纪与检查处理》,中国物资出版社,1998年

陈关亭,《财务会计税收舞弊手段与审查方法》,企业管理出版社,1995年


译著

刘霄仑、陈关亭译,蒙哥马利审计学[M],Vincent M. O'Reilly, et al,北京:中信出版社,2007年


科研项目

国家自然科学基金项目,主持人,中国上市公司内部控制水平与溢价研究,项目批准号:71372047,2014-2017年

国家自然科学基金项目,主持人,基于ERMIF的企业内部控制框架、模式与评价工具研究,项目批准号:70772016,2008-2010年

国家自然科学基金项目,主持人,网络环境下的企业内部控制设计,项目批准号:70472012,2004-2007年

国家自然科学基金项目,主要成员,CEO与高管团队之间的社会裙带关系与上市公司违规行为,2013-2015年

清华大学国家高端智库项目,主持人,我国“老少边穷”地区经济发展与协调发展研究——基于所得税优惠政策的经验证据,课题编号:2020ZZBF0131,2021

北京市哲学社会科学规划项目,主持人,北京市上市公司内部控制水平评价,项目批准号:13JGB010,2013-2015年

北京市自然科学基金项目,主持人,北京市企业全面风险管理的整合框架与优化模式研究,项目批准号:9082007,2008-2010年

北京市哲学社会科学规划项目,主持人,企业内部控制制度,项目编号:01BJBJG025,2001-2004年

国家教育部项目,主持人,中国教育出版集团资产重组与财务管理方案框架,项目编号:20115770002,2010-2011年

国家财政部项目,主持人,企业内部控制鉴证(审计)准则研究,项目批准号:2008KJA06,2009年

清华大学人文社科振兴基金项目,主持人,超越COSO:中国企业风险管理框架与模式,项目编号:2007WKYB012,2007-2009年

北京市科学技术委员会项目,主持人,北京市企业风险管理评价工具及软件系统,项目编号:GYYWK0608008,2006-2008年

国务院国有资产管理委员会学术委员会重点项目,主持人,国有大型集团公司财务风险控制框架,2006-2008年

中国内部审计协会项目,主持人,内部控制审计指南,项目编号:2007088,2006-2008年

小林实中国经济研究基金项目,主持人,中国企业内部控制设计与评价,1999-2001年

 

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业界经历

2019-,财政部、证监会、审计署、银保监会“内部控制标准委员会”,咨询专家

2019-,北京审计学会企业审计专业委员会,主任

2016-,中国人民银行内部评级委员会,评级委员

2010-,国家开发银行风险管理委员会,咨询专家

国家自然科学基金项目,主持人,中国上市公司内部控制水平与溢价研究,项目批准号:71372047,2014-2017年

国家自然科学基金项目,主持人,基于ERMIF的企业内部控制框架、模式与评价工具研究,项目批准号:70772016,2008-2010年

国家自然科学基金项目,主持人,网络环境下的企业内部控制设计,项目批准号:70472012,2004-2007年

国家自然科学基金项目,主要成员,CEO与高管团队之间的社会裙带关系与上市公司违规行为,2013-2015年

清华大学国家高端智库项目,主持人,我国“老少边穷”地区经济发展与协调发展研究——基于所得税优惠政策的经验证据,课题编号:2020ZZBF0131,2021

北京市哲学社会科学规划项目,主持人,北京市上市公司内部控制水平评价,项目批准号:13JGB010,2013-2015年

北京市自然科学基金项目,主持人,北京市企业全面风险管理的整合框架与优化模式研究,项目批准号:9082007,2008-2010年

北京市哲学社会科学规划项目,主持人,企业内部控制制度,项目编号:01BJBJG025,2001-2004年

国家教育部项目,主持人,中国教育出版集团资产重组与财务管理方案框架,项目编号:20115770002,2010-2011年

国家财政部项目,主持人,企业内部控制鉴证(审计)准则研究,项目批准号:2008KJA06,2009年

清华大学人文社科振兴基金项目,主持人,超越COSO:中国企业风险管理框架与模式,项目编号:2007WKYB012,2007-2009年

北京市科学技术委员会项目,主持人,北京市企业风险管理评价工具及软件系统,项目编号:GYYWK0608008,2006-2008年

国务院国有资产管理委员会学术委员会重点项目,主持人,国有大型集团公司财务风险控制框架,2006-2008年

中国内部审计协会项目,主持人,内部控制审计指南,项目编号:2007088,2006-2008年

小林实中国经济研究基金项目,主持人,中国企业内部控制设计与评价,1999-2001年

国家自然科学基金项目,主持人,中国上市公司内部控制水平与溢价研究,项目批准号:71372047,2014-2017年

国家自然科学基金项目,主持人,基于ERMIF的企业内部控制框架、模式与评价工具研究,项目批准号:70772016,2008-2010年

国家自然科学基金项目,主持人,网络环境下的企业内部控制设计,项目批准号:70472012,2004-2007年

国家自然科学基金项目,主要成员,CEO与高管团队之间的社会裙带关系与上市公司违规行为,2013-2015年

清华大学国家高端智库项目,主持人,我国“老少边穷”地区经济发展与协调发展研究——基于所得税优惠政策的经验证据,课题编号:2020ZZBF0131,2021

北京市哲学社会科学规划项目,主持人,北京市上市公司内部控制水平评价,项目批准号:13JGB010,2013-2015年

北京市自然科学基金项目,主持人,北京市企业全面风险管理的整合框架与优化模式研究,项目批准号:9082007,2008-2010年

北京市哲学社会科学规划项目,主持人,企业内部控制制度,项目编号:01BJBJG025,2001-2004年

国家教育部项目,主持人,中国教育出版集团资产重组与财务管理方案框架,项目编号:20115770002,2010-2011年

国家财政部项目,主持人,企业内部控制鉴证(审计)准则研究,项目批准号:2008KJA06,2009年

清华大学人文社科振兴基金项目,主持人,超越COSO:中国企业风险管理框架与模式,项目编号:2007WKYB012,2007-2009年

北京市科学技术委员会项目,主持人,北京市企业风险管理评价工具及软件系统,项目编号:GYYWK0608008,2006-2008年

国务院国有资产管理委员会学术委员会重点项目,主持人,国有大型集团公司财务风险控制框架,2006-2008年

中国内部审计协会项目,主持人,内部控制审计指南,项目编号:2007088,2006-2008年

小林实中国经济研究基金项目,主持人,中国企业内部控制设计与评价,1999-2001年

2009-2010,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会“企业内部控制标准委员会”,咨询专家

Journal of Banking and Finance、《管理世界》、《会计研究》、《金融研究》、《审计研究》与《管理学报》期刊匿名审稿人

2019-,永诚财产保险股份有限公司,独立董事

2019-,积成电子股份有限公司,独立董事

2022-,华熙生物科技股份有限公司,独立董事


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所获荣誉

多次获得清华大学经管学院教学优秀奖

多次获得清华大学经济管理学院优秀班主任奖

多次指导学生获得清华大学校级优秀硕士论文

论文“纳税信用评价的避税甄别与自愿配置效应”,第五届中国财务与会计学术年会(2021)优秀论文

论文“跟随还是对冲:发行人付费评级机构如何应对中债资信的低评级?”,《管理世界》2020年优秀论文

论文“Constrain versus Shield: Role of Corporate Social Responsibility in Corporate Fraud”,2017年企业社会责任学术研讨会最佳论文奖

论文“内部控制评价方法在审计中的应用”,中国审计学会首届优秀学术论文优秀成果一等奖

著作“内部控制评价方法”,山东省社会科学优秀成果一等奖

课题研究报告“国有大型集团公司财务风险控制框架”,国务院国有资产监管委员会学术委员会优秀科研成果一等奖

课题研究报告“企业内部控制制度”,北京市哲学社会科学“十五”规划项目优秀科研成果奖

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其他

北京国家会计学院教授

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